增值稅申報表填錯,10月份的,12月才發(fā)現(xiàn),怎么修改
增值稅納稅申報表(一)中的,未開票收入,由于錄入錯誤,應稅貨物銷售額一欄填錯,使銷售額增加。但銷項稅額正確,而且也正常納稅成功。因為是10月份的,我隔了一個月才發(fā)現(xiàn),這種情況還能修改么?如何調(diào)整?1、要修改申報過的報表只能去地稅局大廳修改,把錯的數(shù)據(jù)劃掉,把正確的數(shù)據(jù)填在劃掉數(shù)據(jù)的上方。
2、然后把報表帶到地稅局窗口讓辦稅大廳的稅務人員幫你修改,修改后你要讓他把修改后的報表打一份給你。
3、如果少繳稅了就要補交稅款,同時要補交滯納金。
先去國稅局查詢國稅征收系統(tǒng)內(nèi)的申請信息,因為系統(tǒng)內(nèi)附表一的電子信息中銷項稅是自動根據(jù)銷售額計算出來的,銷售額錯了肯定銷項稅也是錯了,因為網(wǎng)上申報的主表是自動根據(jù)附表計算的,手工申報的話主表和附表是分別錄入,因此附表錯了有可以主表中的銷項是正確的哈。
查詢什么地方錯了再請國稅局的有關人員修改一下申報就行了,也可以不改原來的申報表而在這個月申報時來調(diào)整。
應該要到專管員那邊去填申請表了吧,還有什么情況說明的
電子申報系統(tǒng)增值稅申報表有誤應如何修改
增值稅申報表填報錯了是能修改的,如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當月申報期內(nèi),你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報,如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。
如果是已經(jīng)上傳給國稅就得讓他們先把表刪除你再自己在機器里做報表維護,如果沒上傳你就得從表3、表4開始改。
增值稅網(wǎng)上申報后發(fā)現(xiàn)錯誤需要撤銷怎么辦
今天申報完才發(fā)現(xiàn),增值稅申報表表二中一個數(shù)填錯了,并且已經(jīng)在國稅大廳刪除了,怎么才能在本機中刪除報表重報不能重新填了,申報完以后,電腦上就不會顯示了,只能到稅務局手工錄入。
如果你已經(jīng)在國稅大廳刪除了,那么只要回你單位的機器里在“發(fā)票結報納稅申報系統(tǒng)”中的“數(shù)據(jù)維護”里把你前面所生成的表全部刪除,你上次申報的數(shù)據(jù)就全部清除了。然后你再按正確的數(shù)據(jù)重新申報就可以了。
和你的稅管員聯(lián)系下,請稅管員手工錄入就可以了,但是你下次注意啊!
修改后重報即可。
1、納稅人在將部分申報表提交至CTAIS系統(tǒng)后,發(fā)現(xiàn)存在錯誤,這時可進入撤銷申報表功能模功中,通過選擇將已提交至征管系統(tǒng)的申報表進行撤銷操作,一旦撤銷成功,納稅人可在網(wǎng)上申報系統(tǒng)中進行修改,并可以再次進行正式申報(如征管系統(tǒng)中對該申報表已產(chǎn)生開票,繳款,上解,入庫,記帳等操作,否該功能失效)
2、撤銷申報表功能的前提條件
要撤銷的申報表必須已提交至CTAIS征管系統(tǒng);
要撤銷的申報表在征管系統(tǒng)中未進行過開票、繳款操作;
要撤銷的申報表在征管系統(tǒng)中未進行過記帳操作;
要撤銷的申報表在征管系統(tǒng)中未進行過修改或刪除處理。
3、撤銷申報表功能支持申報表的范圍
增值稅(一般納稅人、小規(guī)模納稅人);
所得稅A類、B類的月(季)度申報表,年度申報表;
消費稅(煙類、酒類、小汽車、成品油、其它);
個人所得稅。
由于此類問題屬即時操作問題,請納稅人及時撥打12366納稅服務熱線或與您的主管稅務機關聯(lián)系,這樣有利于第一時間為您解決問題。
具體以法律法規(guī)及稅務機關規(guī)定為準。
增值稅網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)錯誤,后來昨天到大廳修改了,現(xiàn)在上網(wǎng)歷史查詢怎么還是未修改過的數(shù)據(jù)
其實就是計稅銷售額下面那一欄其中:應稅貨物銷售額忘記填寫了。我昨天到大廳讓他幫忙改,他說改好了。今天網(wǎng)上查詢還是以前申報的 那一欄還是沒有數(shù)字。麻煩高手解惑。是不是網(wǎng)上還沒有這么快反應,首先,你是通過網(wǎng)上申報軟件進行申報的,(不知道你那里是用什么軟件,我這里是用艾博克軟件),稅局改了之后,要通過傳送到國稅局的終端服務器上去,在終端服務器上你的數(shù)據(jù)是正確的了,但是他不會返回到你這個軟件上,只會留在終端服務器上,也就是說你下個月再用軟件報稅時,點擊下載企業(yè)信息,下載完了之后你打開準備填寫這個月的報稅數(shù)據(jù)時,報表里累計數(shù)那一欄就是你改過來的正確的那個數(shù),所以你根本不用擔心。
其次,要看也要等你下個月報稅時填表的時候才能看的到,只能從累計數(shù)那一欄看的到,只要稅局人員說給你改了就沒問題的,不用擔心什么,而且稅局年底也只看累計數(shù)對不對。(我以前也經(jīng)歷過一次這種情況,當時我那個月的稅已經(jīng)交,后來稅局又要求我補交一筆增值稅,也就是要求當月我再增加一筆收入和交一筆增值稅,在稅局錄了之后,我下個月報稅才在報稅軟件中累計數(shù)一欄發(fā)現(xiàn)它加上了那一筆數(shù)。) 希望能幫到你,望采納O(∩_∩)O~
國稅是在他們內(nèi)網(wǎng)修改的,所以你自己網(wǎng)上顯示是原來的申報表,其實已經(jīng)作了更正申報了,不用理會了。
昨天修改的話,你下載一下報表,刷新一下本地的數(shù)據(jù),試試哈。。供參考。
今天是星期六,你星期一查下就知道了
增值稅申報錯誤可以更改嗎
增值稅申報表填報錯了是能修改的。
如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當月申報期內(nèi),你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。
如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。
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